Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0095/22 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0099/22 | poplatky mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,92 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0112/22 | plyn 3/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0113/22 | plyn 3/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0093/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 35,00 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0092/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 119,02 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0094/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0081/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 100,31 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0082/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0083/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0111/22 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 57,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0085/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0086/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0091/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,94 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0084/22 | vodoinštalat.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 490,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0079/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 25.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0078/22 | výmena plyn.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 2 161,28 € | 25.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0080/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,67 € | 25.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0077/22 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 107,00 € | 24.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0076/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Andrej Lučenič CAR LINE | 32155557 | 61,44 € | 23.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra |