Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0095/22 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 288,00 € 07.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0099/22 poplatky mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,92 € 07.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0112/22 plyn 3/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 02.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0113/22 plyn 3/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 02.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0093/22 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 35,00 € 02.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0092/22 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 119,02 € 02.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0094/22 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 973,00 € 02.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0081/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 100,31 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0082/22 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0083/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0111/22 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 57,00 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0085/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0086/22 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 01.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0091/22 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 134,94 € 01.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0084/22 vodoinštalat.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 490,00 € 01.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0079/22 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 60,00 € 25.02.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0078/22 výmena plyn.zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 2 161,28 € 25.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0080/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 150,67 € 25.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0077/22 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 107,00 € 24.02.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0076/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Andrej Lučenič CAR LINE 32155557 61,44 € 23.02.2022 27.03.2022 Faktúra