Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0150/22 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,97 € 05.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0153/22 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 973,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0177/22 prístroj Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Blueinfo s.r.o. 44665024 96,28 € 05.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0161/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 51,84 € 05.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0160/22 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0159/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0169/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 208,56 € 05.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0157/22 čerpanie SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 45,00 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0154/22 revízia komínov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 144,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0158/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0166/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0167/22 správa servera + TV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 188,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0168/22 revízia el.inštalácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 607,70 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0156/22 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 84,52 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0143/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 143,26 € 31.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0141/22 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 30.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0142/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 41,93 € 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0140/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 109,22 € 30.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0139/22 tabule Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Pavol Lamper - LAKROS 32132271 67,20 € 29.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0138/22 prednáška Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 28.03.2022 19.04.2022 Faktúra