Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0426/22 plyn 10/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0418/22 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 372,00 € 01.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0419/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 489,60 € 01.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0417/22 catering "Župný deň" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. 35715782 9 436,32 € 01.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0420/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0416/22 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 50,88 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0414/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 316,16 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0415/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 34,58 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0526/22 PZP 2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 159,26 € 29.09.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0543/22 PZP 2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,20 € 29.09.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0412/22 učebné pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JTF partnership s.r.o. 44160097 408,76 € 28.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0413/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 56,16 € 28.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0408/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 9,65 € 27.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0407/22 oprava chlad.zariadnia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 177,60 € 27.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0410/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 80,86 € 27.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0409/22 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 27.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0411/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 36,90 € 27.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0405/22 oprava zab.systému Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 1 352,88 € 26.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0404/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 409,20 € 26.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0406/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 163,20 € 26.09.2022 26.10.2022 Faktúra