Faktúry
Počet záznamov: 6136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20450 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 391,96 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20449 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,37 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20453 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,59 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20441 | nastavenie riadiacej jednotky vykurovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20444 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20443 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 36,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20442 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20445 | poistenie motového vozidla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 90,51 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20446 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,62 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20440 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20437 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 61,90 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20439 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20436 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20435 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20434 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 327,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20431 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 89,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20432 | teplomer vnútorný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 22,49 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20429 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 85,33 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20428 | oprava výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 338,16 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20433 | oprava pasívneho bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B - stavmont s.r.o. | 47556579 | 19 906,80 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20430 | SSD disky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 887,83 € | 02.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20427 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 494,27 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20426 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 486,26 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20423 | rohož odolná olejom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 555,36 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20425 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 79,60 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20424 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fotbal NF,s.r.o. | 24170721 | 298,90 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20420 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 375,35 € | 27.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20421 | monitoring potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 120,00 € | 27.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20422 | oprava daždovej vpuste | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20419 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 660,00 € | 26.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |