Faktúry
Počet záznamov: 6136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20511 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20512 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20505 | údržba kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 384,00 € | 02.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20506 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 385,00 € | 02.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20501 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 01.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20502 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20600 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 63,60 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20504 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 201,99 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20503 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 431,50 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20495 | elektronické čerpadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOLA spol s.r.o. | 18630219 | 988,42 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20499 | požičovna - makita buracie kladivo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 11,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20497 | zapojenie tel. pobočky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20500 | PC s príslušenstvom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 817,98 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20493 | odborné skúšky VTZ zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 198,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20498 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 180,01 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20496 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 1 116,78 € | 30.11.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20494 | nájazdový klín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 51,60 € | 30.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20490 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 642,59 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20489 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BQZ spol. s r.o. | 31364021 | 133,46 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20492 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 141,06 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20491 | interaktívna tabula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 1 368,00 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20485 | ESMAL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 119,40 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20488 | stolná brúska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FAST PLUS spol s.r.o. | 35712783 | 49,99 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20487 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 83,54 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20484 | dvere plné CPL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | 310,39 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20486 | mini kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Uderman s.r.o. | 47485353 | 58,80 € | 23.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20483 | montáž radiátorov, údržba kúrenárskeho potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 190,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20481 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 904,50 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20480 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 99,00 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20479 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |