Faktúry
Počet záznamov: 6136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20388 | dodávka a montáž platových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 5 124,00 € | 07.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20387 | zirkonia, borax práškový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 28,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20386 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20384 | Nehorľavá doska Cemvin | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELMIT,s.r.o. | 46143297 | 99,30 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20377 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20381 | údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20383 | údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20382 | odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20380 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 18,73 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20378 | Domain Full | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20379 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20385 | rýchlovarné kanvice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 67,30 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20376 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 606,40 € | 05.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20374 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20373 | Master pro Line 217 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 213,60 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20375 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 198,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20372 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,86 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20371 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekárna Český ráj s.r.o. | 28856406 | 391,60 € | 30.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-20368 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 64,26 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20369 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DE LUXE DESIGN | 45606978 | 35,00 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20370 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 87,56 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20366 | audit výpočtovej techniky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 54,00 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20367 | Kom. AB 200-515 TC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 808,92 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20364 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 93,90 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-20365 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 46,98 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-20362 | rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 305,45 € | 23.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20363 | predplatné vychovávateľ 8/2020-10/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 23.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20360 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XXXLutz | 35883103 | 191,68 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
30-20361 | šatníkové skrine | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 639,60 € | 22.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-20359 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schneider - Slovensko vzduchotechnika, spol.s.r.o. | 31444822 | 316,68 € | 18.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra |