Faktúry
Počet záznamov: 6398
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21029 | webinár psychiatrické poruchy u detí a mladistvých | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21028 | oprava telefonu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 55,92 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21027 | webinár Dyslexia praktické rady | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 24,00 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21026 | ESBE ARA 663-24V pohon rotačný s montážou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 216,78 € | 26.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21025 | Ignition electrode Remetha | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 394,00 € | 26.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21024 | revízia a oprava plynových rozvodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 260,00 € | 26.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21022 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 32,56 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21023 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 297,48 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21021 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 155,64 € | 20.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21020 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GIPSOL, s.r.o. | 35783893 | 198,29 € | 18.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21018 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,29 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21019 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21017 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 159,80 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21015 | Delonghi poháre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 39,97 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21016 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 082,83 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21014 | predplatné mesačníka DUO 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21013 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 463,76 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21012 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 535,77 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21011 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21009 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 500,47 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21008 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 12/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21010 | online webinár vzdelávanie žiaka s PAS | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21007 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,93 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21006 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 746,01 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21005 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,83 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21004 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 297,36 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21003 | pneumatiky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 500,00 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21002 | poplatok za správu siete PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21001 | telefonny kabel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 12,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-20623 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 450,40 € | 31.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |