Faktúry
Počet záznamov: 6398
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-22548 | uloženie pokuty vozidla Fiat Brava SPZ BA264EP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 165,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22547 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22543 | el. energia nedoplatok 10/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 603,62 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22544 | projekt č. 5 Erazmus Česko krátkodobé poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 113,93 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22545 | spracovanie miezd 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 702,00 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22540 | el. energia preplatok 10/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -41,16 € | 08.11.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
30-22542 | zákaznícky portál pre generovanie dokumentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG ODPADY, s.r.o. | 52379141 | 600,00 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22541 | havarijný plán | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG ODPADY, s.r.o. | 52379141 | 840,00 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22536 | plyn 10/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 018,89 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22535 | plyn 10/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 868,11 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22539 | el. energia 10/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 836,04 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22538 | el. energia nedoplatok 10/20222 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,48 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22537 | el. energia nedoplatok 10/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 033,23 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22534 | telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22532 | prenájom priestorov pre zamestnancov dňa 27.10.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rančík, s.r.o. | 44707266 | 687,50 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22531 | husacie hody pre zamestnancov dňa 27.10.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rančík, s.r.o. | 44707266 | 1 000,00 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22533 | sada vŕtačiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 3 240,00 € | 08.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
30-22530 | hriadeľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 98,40 € | 07.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22519 | údržba a správa počítačových staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22523 | vodné a stočné 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 226,89 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22522 | vodné a stočné 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 719,50 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22528 | el. energia preddavok 11/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22527 | el. energia preddavok 11/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22526 | el. energia preddavok 11/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22525 | el. energia preddavok 11/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22524 | el. energia preddavok 11/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22520 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22521 | nafta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 23,62 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22529 | poistenie vozidiel 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 139,32 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22516 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 894,42 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |