Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/16 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 35,62 € 04.03.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0033/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 372,26 € 04.03.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0028/16 LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 Horský hotel Minciar 43787177 Stavebné práce, opravárenské práce 3 740,00 € 03.03.2016 08.04.2016 Faktúra
DFBV/0029/16 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 03.03.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0025/16 administratíva a hospodárenie školy Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 70,55 € 29.02.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0026/16 manažment školy Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,35 € 26.02.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 30,88 € 24.02.2016 11.04.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 41,90 € 24.02.2016 11.04.2016 Faktúra
DFBV/0022/16 zál.FA-voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 129,28 € 19.02.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0024/16 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 17.02.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 virtuálna knižnica Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 17.02.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0023/16 zál.FA-elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 590,82 € 15.02.2016 10.04.2016 Faktúra
DFBV/0021/16 personálne riadenie Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 42,55 € 12.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 41,27 € 09.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0015/16 zál.platba-voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 305,38 € 08.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 08.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0014/16 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 05.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0018/16 zál.platba-plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 05.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 340,02 € 05.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 strava-žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 33,54 € 05.02.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0039/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,49 € 05.02.2016 11.04.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 oprava kotla-horákov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 65,00 € 21.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 ubyt.a stravov.služby LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 Horský hotel Minciar 43787177 3 520,00 € 20.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 záloha elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,49 € 18.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 plyn-nedoplatok 2015 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 773,90 € 15.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 zál.FA-plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 14.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 správa počítač.siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 13.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 monitorovanie objektov Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 11.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 284,22 € 11.01.2016 10.03.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 43,16 € 11.01.2016 10.03.2016 Faktúra