Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0229/16 strava-žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 33,28 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0230/16 strava-zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 387,68 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0231/16 kanc.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 3,90 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0232/16 zal.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 621,24 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0233/16 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 100,00 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0234/16 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0226/16 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 249,94 € 30.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0225/16 kominarske prace Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 20.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0224/16 éčka Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 34,00 € 20.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0223/16 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 245,20 € 19.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0221/16 oprava plynového regulátora Gymnázium Pezinok 17050201 ADP-Mont, Peter Štilhammer 33720584 654,00 € 16.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0218/16 športové potreby Gymnázium Pezinok 17050201 XPerformance 50035819 390,38 € 15.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0219/16 športové potreby Gymnázium Pezinok 17050201 XPerformance 50035819 194,49 € 15.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0220/16 masérske služby z chráneného pracoviska Gymnázium Pezinok 17050201 PHDr.Igor Stankovič 46506039 946,00 € 15.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0222/16 revízia elektrických spotrebičov-pravidelná Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 283,00 € 15.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0217/16 tlač štartovných čísiel Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 139,44 € 14.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0212/16 administr.a hospod.školy-dec.16 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,45 € 14.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0208/16 penájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 13.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0211/16 KK v aerobiku-ozvučenie Gymnázium Pezinok 17050201 SJB Group 46864016 100,00 € 13.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0216/16 kancel.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 140,40 € 13.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0214/16 virtuálna knižnica 11/16 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0215/16 preplatok voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 -13,38 € 12.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0213/16 Zákony v školskej praxi-nov.16 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 87,05 € 09.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0209/16 kontrola monitorov.zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 73,88 € 08.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0210/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 679,46 € 08.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0204/16 poplatok za vzdelávacie služby Gymnázium Pezinok 17050201 EDOS-SMART 50288334 27,00 € 07.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0205/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 38,18 € 07.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0207/16 list-bianco Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 133,20 € 07.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0206/16 manažment školy 1-12/2017 Gymnázium Pezinok 17050201 Wolters Kluwer s.r.o 31348262 69,80 € 07.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0199/16 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 52,26 € 06.12.2016 11.01.2017 Faktúra