Faktúry
Počet záznamov: 2346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 286,06 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 38,88 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 414,82 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 01.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 45,50 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | virtuálna knižnica 1/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 17.02.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | správa počítačoverj siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 57,32 € | 14.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 64,79 € | 14.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 3 150,00 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 498,96 € | 09.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 43,74 € | 09.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 644,17 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,27 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 07.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | hygien.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 204,72 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 88,22 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,21 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | predplatné časopis ŠKOLA 2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 02.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 198,38 € | 31.01.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | plyn-nedoplatok 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 045,15 € | 18.01.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,21 € | 17.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | virtuálna knižnica 12/16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | preplatok elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -12,18 € | 11.01.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 09.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/16 | poplatok za poplach | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,47 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,10 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra |