Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0182/16 revízia plynového zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 872,00 € 10.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0183/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 650,04 € 10.11.2016 10.12.2016 Faktúra
DFBV/0181/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 46,39 € 08.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0178/16 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 07.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0177/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,49 € 04.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0179/16 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 360,24 € 04.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0174/16 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0175/16 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 64,48 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0176/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 688,16 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0180/16 VK 10/2016 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 02.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0172/16 správa počítač.siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 26.10.2016 09.12.2016 Faktúra
DFBV/0173/16 zálohová platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 238,50 € 26.10.2016 09.12.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 admin.a hospod.školy-oktr.16 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,35 € 25.10.2016 09.12.2016 Faktúra
DFBV/0171/16 revizia plynovych kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 383,00 € 18.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0169/16 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 14.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0170/16 učebné pomôcky Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 58,39 € 14.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0167/16 virtuálna knižnica 9/2016 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0159/16 strava-žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 50,18 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0160/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 562,42 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0163/16 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0164/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 40,64 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0165/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 430,66 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0166/16 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 249,94 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0168/16 zákony v školskej praxi Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 45,30 € 07.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0162/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,49 € 06.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0161/16 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 04.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 209,52 € 28.09.2016 10.11.2016 Faktúra
DFBV/0157/16 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 27.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 390,00 € 27.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 254,16 € 26.09.2016 11.10.2016 Faktúra