Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 608,34 € 06.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0203/16 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 06.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0202/16 vykonanie prác PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 06.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0196/16 práca,mzdy,odmeňovanie Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 59,56 € 02.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0197/16 Verejná správa SR Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 96,00 € 02.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0201/16 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 2 119,00 € 02.12.2016 05.01.2017 Faktúra
DFBV/0198/16 Verejná správa 2016 Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 39,00 € 02.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0195/16 manažment školy -nov.16 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 41,45 € 30.11.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0194/16 sprava pocitacovej siete 11/16 Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 29.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0192/16 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 247,42 € 28.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0193/16 kalendáre r.2017 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 7,80 € 28.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0185/16 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 172,46 € 24.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0186/16 čistiace poteby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 61,64 € 24.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0187/16 trofeje florbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 30,00 € 24.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0188/16 trofeje aerobik Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 100,00 € 24.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0189/16 obvodné kolo florbal-sada trofejí Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 60,00 € 24.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0190/16 trofeje basketbal chlapci Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 30,00 € 24.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0191/16 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,28 € 24.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0184/16 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 11.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0182/16 revízia plynového zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 872,00 € 10.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0183/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 650,04 € 10.11.2016 10.12.2016 Faktúra
DFBV/0181/16 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 46,39 € 08.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0178/16 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 07.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0177/16 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 10,49 € 04.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0179/16 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 360,24 € 04.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0174/16 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 119,00 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0175/16 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 64,48 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0176/16 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 688,16 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0180/16 VK 10/2016 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 02.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0172/16 správa počítač.siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 26.10.2016 09.12.2016 Faktúra