Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2780

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0190/18 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 40,80 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 258,56 € 15.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 38,77 € 15.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 odborná prehliadka a revízia el.zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 427,00 € 13.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 ceny na basketbal SŠ chlapci Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 60,00 € 12.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 ceny na florbal SŠ diev. Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 60,00 € 12.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 ceny na florbal SŠ chlap. Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 60,00 € 12.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 ceny na florbal ZŠ Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 120,00 € 12.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 547,31 € 12.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 35,00 € 09.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 40,01 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 minitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 64,74 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 742,74 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 VK 10/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 revízia a oprava plynových kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 828,00 € 26.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 38,64 € 25.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 27,36 € 18.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 inštalácia softwaru Gymnázium Pezinok 17050201 AT-CLIP s.r.o 2020359242 72,00 € 18.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 17.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 227,35 € 12.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 96,31 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 VK 9/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 kalndáre 2018 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 6,36 € 09.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 258,78 € 08.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 405,60 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,38 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra