Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 05.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 225,91 € 05.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 03.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 vykonanie prác BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 27.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 ochranné štíty Gymnázium Pezinok 17050201 FLOP Plast 51436701 324,00 € 20.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 57,95 € 15.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 232,55 € 11.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 Robert Ferda-Roto centrum 30000351 1 145,00 € 11.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 282,96 € 07.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 07.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,03 € 07.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 07.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 VK 4/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 ochranné rukavice Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 118,08 € 05.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 rozprašovace na definfekciu Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 11,28 € 05.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 05.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 desinfekčné prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 106,44 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 60,00 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 111,46 € 27.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 155,63 € 27.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 bezkontaktný infračervený teplomer Gymnázium Pezinok 17050201 NABEL sped s.r.o. 47060689 134,36 € 24.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 čistiace prostriedky-desinfekcia Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 105,91 € 15.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 412,63 € 15.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,66 € 15.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 233,35 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 VK 3/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.04.2020 19.04.2020 Faktúra