Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/21 odvody poistného Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 22,00 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 vykonanie prác PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 109,56 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,42 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 335,08 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 26.02.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 voda Holého Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 16,90 € 25.02.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 60,36 € 15.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 respirátory Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 180,00 € 15.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 359,27 € 12.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,93 € 10.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 44,60 € 10.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 Revízia TV Gymnázium Pezinok 17050201 Ekotec 00687022 193,20 € 10.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 nedoplatok plynu 2020 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 930,06 € 08.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 programové vybavenie VEMA Gymnázium Pezinok 17050201 Solitea Vema 36237337 60,00 € 04.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 04.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 zál.faktúra plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 desinf.prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 84,24 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 27,64 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 voda-vyúčtovanie Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 82,09 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 18.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 48,82 € 15.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 olympiáda AJ Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 42,91 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 vyúčt.FA elektr, Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 5,38 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0201/20 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 10,38 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0205/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 384,77 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0203/20 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 256,42 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra