Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 80,24 € 20.08.2020 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 197,10 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,48 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 monitorov.objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,50 € 07.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 VK 7/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 04.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 29,16 € 23.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 127,06 € 17.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 32,74 € 13.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 zál.platba voda Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 zál.platba eleektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 221,81 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 233,35 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 37,84 € 09.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 VK 6/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 94,94 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 16,50 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 25.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 zemina Gymnázium Pezinok 17050201 ZÁHRADKÁR Slovakia 46906886 150,00 € 24.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 dobropis k fa 007/20 a 006/20 Gymnázium Pezinok 17050201 Divadlo LUDUS 00893862 -875,00 € 22.06.2020 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 drevomateriál Gymnázium Pezinok 17050201 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 276,19 € 16.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 162,72 € 16.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 údržbársky materiál-voda Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 613,23 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 aSc Agenda 2021 Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 449,00 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 34,25 € 10.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 VK 5/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 otvorená škola Gymnázium Pezinok 17050201 PESMENPOL 36507881 4 897,54 € 05.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 dávkovače desinfekcie + desinfekcia Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 340,08 € 05.06.2020 16.06.2020 Faktúra