Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/21 desinf.prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 84,24 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 27,64 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 voda-vyúčtovanie Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 82,09 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 18.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 48,82 € 15.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 olympiáda AJ Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 42,91 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 vyúčt.FA elektr, Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 5,38 € 12.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0201/20 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 10,38 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0205/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 384,77 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0203/20 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 256,42 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0204/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 32,81 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0202/20 VK 12/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0200/20 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 867,48 € 17.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0199/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 101,41 € 16.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0197/20 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 352,86 € 15.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0196/20 kancelársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 50,69 € 15.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0195/20 kancelársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 432,36 € 15.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0198/20 toaletný papier Gymnázium Pezinok 17050201 TRIPSY 52724077 213,12 € 15.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0194/20 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 11.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 úprava a montáž PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Bozin 34113533 2 695,81 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 vstupenky film Antigona Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenské filmové divadlo 53115121 975,00 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 prístup k online Ekotopfilm Gymnázium Pezinok 17050201 MFF Eko 359558872 2 370,00 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,68 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 379,50 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 počítače Gymnázium Pezinok 17050201 PRESMONT 36340537 2 895,60 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 odborná prehliadka elektr.spotrebičov Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 238,00 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 pravidelná ročná kontrola monitor.zariad. Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 39,43 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 Verejná správa Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 165,00 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra