Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/21 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 289,66 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 601,41 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 607,55 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 264,80 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,72 € 02.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 cylindrické zámky BURG Gymnázium Pezinok 17050201 Metaltrend, Hanko 46431225 160,80 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 61,56 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 74,40 € 17.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 dodávka a montáž PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Bozin 34113533 2 963,66 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 dodávka a montáž PVC Gymnázium Pezinok 17050201 Bozin 34113533 2 963,66 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 219,71 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 dodávka a montáž PVC-náraďovňa Gymnázium Pezinok 17050201 František Nemec STAVREM 50367447 1 618,13 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 vykonanie prác technika BOZ a PO Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 aSc Agenda Komplet Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 529,00 € 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 460,51 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 34,73 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 126,06 € 08.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 896,22 € 08.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 LED panely Gymnázium Pezinok 17050201 TRACON Slovakia 34140603 383,77 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 údržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 255,07 € 03.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 61,56 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,71 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 monitorovanie a čistenie kanalizácie Gymnázium Pezinok 17050201 Kanal M.P.S. 35710357 1 078,80 € 31.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 zál,platba voda Holého Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 16,90 € 28.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 kancelársky papier Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 301,86 € 28.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 výmena plynových ventilových armatúr Gymnázium Pezinok 17050201 elpservis 47229306 902,40 € 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra