Faktúry
Počet záznamov: 2346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 289,66 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 601,41 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 607,55 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 264,80 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | cylindrické zámky BURG | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Metaltrend, Hanko | 46431225 | 160,80 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 74,40 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 963,66 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 963,66 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 219,71 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | dodávka a montáž PVC-náraďovňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 1 618,13 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 529,00 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 460,51 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,73 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 126,06 € | 08.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 896,22 € | 08.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | LED panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 383,77 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 255,07 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,71 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | monitorovanie a čistenie kanalizácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kanal M.P.S. | 35710357 | 1 078,80 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | zál,platba voda Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 16,90 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/21 | kancelársky papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 301,86 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | výmena plynových ventilových armatúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 902,40 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |