Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0209/21 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 22.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0207/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 61,56 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0208/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 275,24 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0195/21 Test Covid Nasal Antigen Gymnázium Pezinok 17050201 Lekáreň sv.Tadeáša 36356450 125,00 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 desinfekčné prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 757,20 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 323,19 € 13.12.2021 18.12.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 495,97 € 13.12.2021 18.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 výmena strešnej krytiny Gymnázium Pezinok 17050201 ANTARA BAU 45425272 24 249,41 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 technický dozor pri výmene strešnej krytiny Gymnázium Pezinok 17050201 M4arch+ 52751503 840,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 skladané utierky ZZ Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 288,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 odstránenie únikov plynu po revízii Gymnázium Pezinok 17050201 Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN 36952435 855,30 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 34,12 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 STK+ Emisná kontrola sl.vozidla Gymnázium Pezinok 17050201 STANDOSERVIS 52801896 130,00 € 07.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 údžbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 396,07 € 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 TP Jumbo Gymnázium Pezinok 17050201 TRIPSY 52724077 213,12 € 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 722,85 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 kancel.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Sponka 51132907 136,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,72 € 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 VK na rok 2022 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 198,72 € 30.11.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,71 € 29.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 pravopisný semafor Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 30,30 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 verejná správa Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 204,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 časopis-Účtovník v škole Gymnázium Pezinok 17050201 Verlag Dashofer 35730129 144,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 bežecký pás elektrický Gymnázium Pezinok 17050201 ACRA 64254330 1 038,40 € 23.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 správa PC Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 484,80 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 Podložky Rishikesh premium - TV Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Jančovič- Polystar SK 41898664 343,40 € 19.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 207,64 € 19.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 61,56 € 19.11.2021 01.12.2021 Faktúra