Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | vyúčtovacia fa za vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 474,78 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 350,00 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 71,98 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 550,26 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 186,90 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | hadica do vysávača | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | UNIKONT SLOVAKIA | 35786078 | 15,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,48 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 23,08 € | 04.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 584,64 € | 21.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/17 | zateplenie strechy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SMM | 50986121 | 23 142,88 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,04 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,52 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | Školenie PAM | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 30,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 550,86 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | športové náradie, náčinie, výstroj | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 5 000,00 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | časopis OBZORY | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jednota slovenských matematikov a fyzikov | 00178705 | 8,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,78 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 47,02 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |