Faktúry
Počet záznamov: 2361
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,71 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | príspevok zo SF za 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 18,80 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | dofinancovanie za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,60 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | réžia za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,70 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | príslušenstvo k čistiacemu stroju - držiak padov + pady | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 130,51 € | 28.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | tellefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Čistiace antibakteriálne obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,49 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | adaptér + spojka - projekt Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,98 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,05 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | plyn - vyúčtovacia FA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 315,74 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | náhradná náplň do fixiek V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 57,96 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 365,40 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,94 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 432,46 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 18,96 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,84 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | čistiace prostriedky do čistiaceho stroja FIMAP GENIE E | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 299,89 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | čistiaci stroj FIMAP Genie E ACTION | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 680,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | poštová schránka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 64,10 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/21 | príspevok zo SF za 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 7,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | dofinancovanie za obedy v 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 14,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | réžia za obedy v 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,75 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | puzdro na tablet 3x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 146,90 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |