Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 20,78 € 04.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 139,71 € 03.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFSF/0001/22 príspevok zo SF za 01/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 18,80 € 03.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 dofinancovanie za obedy v 01/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 37,60 € 03.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 réžia za obedy v 01/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 98,70 € 03.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 príslušenstvo k čistiacemu stroju - držiak padov + pady Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 130,51 € 28.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 tellefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 27.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 revízia multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 26.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 19.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 Čistiace antibakteriálne obrúsky Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 341,49 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 adaptér + spojka - projekt Erasmus+ Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 56,98 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,05 € 17.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 plyn - vyúčtovacia FA Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 315,74 € 17.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 náhradná náplň do fixiek V-Board Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 57,96 € 12.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 prenájom školskej jedálne Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 365,40 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 57,94 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 432,46 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 07.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 18,96 € 07.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,84 € 07.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0220/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 čistiace prostriedky do čistiaceho stroja FIMAP GENIE E Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 299,89 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 čistiaci stroj FIMAP Genie E ACTION Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 1 680,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 poštová schránka Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 64,10 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSF/0002/21 príspevok zo SF za 12 2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 7,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 dofinancovanie za obedy v 12 2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 14,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 réžia za obedy v 12 2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 36,75 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 puzdro na tablet 3x Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 146,90 € 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra