Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0063/22 | knihy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 51,57 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,50 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 472,83 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | drvič záhradného odpadu Fieldmann FZD 5015 E | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 213,90 € | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 174,60 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Tlačiareň HP Page Wide Pro MFP 477dw | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | regionPRESS | 36252417 | 1,20 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/22 | príspevok zo SF za 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,40 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | réžia za obedy 3 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 107,10 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | dofinancovanie za obedy v 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | papierové utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 116,16 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | kopírovací papier A4 80g | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 420,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Fieldmann FZD 5015-E Elektrický štiepkovač - projekt otvorená škola BSK" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 215,90 € | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Dezix - dezinfekčný prípravok na povrchy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 167,90 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Vysávač lístia Fieldmann, nožnice na konáre, urýchlovač kompostu - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 104,19 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | hygienické a toaletné potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 133,86 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 191,48 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | doplnenie kamerového systému | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DITIS | 50232886 | 510,48 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | čistiace utierky antibakteriálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 237,01 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 415,80 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 143,37 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 134,75 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | dodatočný členský príspevok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 445,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | dofinancovanie za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | réžia za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 115,50 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |