Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO Gymnázium Karola Štúra 17050197 Matilda Blahová - FLP 33621462 684,50 € 26.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 20,78 € 26.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 217,32 € 23.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 Ekotopfilm - Envirofilm Gymnázium Karola Štúra 17050197 MFF Eko 35955872 1 278,00 € 23.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 školský nábytok Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 592,80 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kedzo, s.r.o. 47442140 1 071,96 € 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 magnetické stierky na tabule - Participatívny rozpočet Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLUG s.r.o. 50698621 75,82 € 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Sada košov na triedenie odpadu 3x25l 8 sád - Participatívny rozpočet. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mercury shop s.r.o. 51231735 167,51 € 12.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 227,24 € 12.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Ventilátor na stenu 4 ks - Participatívny rozpočet Gymnázium Karola Štúra 17050197 DALAP s.r.o. 46655131 230,80 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 Stolný futbal LEEDS - Participatívny rozpočet Gymnázium Karola Štúra 17050197 Michal Podolec 68874421 338,23 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 oprava športových náradí v telocvični Gymnázium Karola Štúra 17050197 Andrej Výboh 41183479 220,00 € 11.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 118,20 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 športové náradie - Otvorená škola ŠPORT Gymnázium Karola Štúra 17050197 YACHTER.sk 35972564 1 130,00 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 popisovače + náplne do učební Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 72,23 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 tonery do tlačiarne HP PageWide Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 298,80 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,06 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 06.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 441,42 € 06.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 Hnojivo, rašelina, rastliny - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 361,74 € 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFSF/0004/22 príspevok zo SF za 04/22 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 19,20 € 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 dofinancovanie za obedy v 04 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,40 € 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 réžia za obedy v 04/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 100,80 € 05.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 04.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 Servis interaktívnych tabúľ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 159,60 € 04.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 466,33 € 04.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 zásobník na odpadový atrament v duplexnom module v tlačiarni HP PageWide Pro MFP 477 dw. Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 69,36 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 Športové náčinie a náradie- Otvorená škola - oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 622,00 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra