Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0215/22 | dofinancovanie za obedy 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,18 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 90,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,35 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,80 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 492,58 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Papierové utierky ZZ LUX | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 127,80 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | telefónne služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bozin, spol. s r.o. | 34113533 | 11 976,50 € | 18.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Účasť na DofE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 000,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Rastliny, trvalky - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 228,24 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | pracovné zošity pre ukrajincov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 42,20 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 438,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 195,47 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 29,38 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 131,36 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,50 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 379,71 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/22 | príspevok z SF za 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,80 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | dofinancovanie za obedy v 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,26 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | réžia za obedy v 09/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,60 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | technik BOZP + PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | Edukačné publikácie z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 215,27 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 135,98 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | FINANCIE V PRAXI - publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 25,60 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |