Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Libristo Media s.r.o. 04448367 330,04 € 05.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 IKT technika don učebne z projektu ERASMUS+ Gymnázium Karola Štúra 17050197 NEXINEO s.r.o. 47020946 5 383,20 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 Elektrorevízia elektrických spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 468,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 Elektrorevízia elektrických spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 468,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 IKT technika don učebne z projektu ERASMUS+ Gymnázium Karola Štúra 17050197 NEXINEO s.r.o. 47020946 5 383,20 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Internet Handel s.r.o. 24141828 256,97 € 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Internet Handel s.r.o. 24141828 101,73 € 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Internet Handel s.r.o. 24141828 256,97 € 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Internet Handel s.r.o. 24141828 101,73 € 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 Údržba viacúčelového športového ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 1 010,77 € 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 Edukačné publikácie - cudzie jazyky z POO Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 832,32 € 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 Údržba viacúčelového športového ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 1 010,77 € 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 Edukačné publikácie - cudzie jazyky z POO Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 832,32 € 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 26.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Výmena časti oplotenie športového areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 M+M Martinec 35887591 2 822,81 € 26.07.2022 19.08.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 Edukačné publikácie - geografia Gymnázium Karola Štúra 17050197 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 324,80 € 26.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 Edukačné publikácie - geografia Gymnázium Karola Štúra 17050197 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 324,80 € 26.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Výmena časti oplotenie športového areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 M+M Martinec 35887591 2 822,81 € 26.07.2022 19.08.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 26.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Libristo Media s.r.o. 04448367 125,87 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,94 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 POO publikácie - cudzie jazyky Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 311,20 € 25.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 POO publikácie - cudzie jazyky Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 311,20 € 25.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Libristo Media s.r.o. 04448367 125,87 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,94 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 prenájom školskej jedálne január-jún 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 819,72 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 298,15 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 kontrola a čistenie komínov - pynových spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 94,97 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 34,87 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra