Faktúry
Počet záznamov: 2307
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/23 | dofinancovanie za obedy v 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 4,56 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/23 | príspevok zo SF za 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,80 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,88 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | Kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 515,51 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | prenájom tlačiarne Kyocera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,86 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,96 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | elektrika | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 365,29 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 644,97 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 739,80 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 629,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | réžia za obedy v 06/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/23 | prípsevok zo SF za 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,40 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | Dofinancovanie za obedy v 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 196,08 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 321,91 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 777,60 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 1 020,00 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | Pady do čistiaceho stroja. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 32,88 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 274,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 169,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 169,20 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | Makadam na úpravu školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2023 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 330,00 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 211,59 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 410,28 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |