Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,09 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 réžia za obedy v 06/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 102,90 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 dofinancovanie za obedy v 06/22 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 39,20 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 307,24 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFSF/0006/22 príspevok zo SF za 06/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 19,60 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ2023. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 559,00 € 04.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 04.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 20,78 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 Debnenie a armovanie schodov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Radomír Pisoň 41490088 800,00 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LITTERA - Richard Šrobár 33580511 195,00 € 22.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 čistiace prostriedky a toaletné potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 DIMARKO, s.r.o. 48258474 283,02 € 16.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 255,34 € 13.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 Ekonomická PP rohož Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 158,40 € 13.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 Maliarske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Rastislav Trajda - MANAT 34675949 150,00 € 13.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 učebnice pre ukrajinské deti Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 83,52 € 09.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 prenájom tlačového zariadenia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 81,75 € 08.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,26 € 08.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 Informačná korková tabuľa Gymnázium Karola Štúra 17050197 TOP OFFICE 36355160 147,44 € 07.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 352,16 € 07.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 Rastlinky - trvalky v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenské trvalky, s.r.o. 47430567 310,32 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 servis vchodových dverí do budovy školy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Peter Šarmír - Extraplast 41468929 208,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 tonery 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 45,70 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSF/0005/22 príspevok zo SF za 05/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 22,80 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 dofinancovanie za obedy v 05 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,60 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 réžia za obedy v 05/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 119,70 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 178,61 € 31.05.2022 03.06.2022 Faktúra