Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0023/21 Objednávame si u Vás opravu terasového schodiska - gabiónový plot na dvore Gymnázia K.Štúra v Modre. Cena: 8352 EUR s DPH Gymnázium Karola Štúra 17050197 KERAMED 46381023 8 352,00 € 18.06.2021 21.06.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0089/21 učebnice výtvarná výchova sekunda Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 99,00 € 16.06.2021 18.06.2021 Faktúra
VO/0022/21 Objednávame si u Vás digitálnu nástenku so softwérovým vybavením a licenciou. Cena: 1199,83 s DPH Gymnázium Karola Štúra 17050197 DS Investments 44291639 1 199,83 € 15.06.2021 19.07.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0088/21 geometrické pomôcky 2x Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLA 50293893 110,60 € 11.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 učebnice Výtv. vých. 10 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 89,00 € 10.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 náplň do fixky čierna 50 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 41,40 € 10.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Kálmán 17603374 250,00 € 10.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,95 € 08.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 345,85 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
VO/0021/21 náplň do V-Board Master Cartidge-čierna farba 50 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 42,50 € 03.06.2021 03.06.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0082/21 Technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 strava-SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 30,40 € 02.06.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 159,60 € 02.06.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 60,80 € 02.06.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 899,00 € 02.06.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 39,07 € 02.06.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 školský nábytok 24 súprav Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 2 953,56 € 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 opierka na stoličky 7 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 56,52 € 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 12,10 € 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra