Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0036/19 dodávka a nalepenie PVC Gymnázium Karola Štúra 17050197 PARKET GAMAKU 35802901 1 300,00 € 01.10.2019 11.10.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0154/19 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 11,40 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 korkové tabule 120x90 - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 59,04 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,30 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 32,80 € 25.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 Titan-súprava škol. stôl + 2 stoličky Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 1 944,28 € 25.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.09.2019 27.09.2019 Faktúra
VO/0035/19 korkové nástenky 120 x 90 cm ...4 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 60,00 € 24.09.2019 24.09.2019 Lýdia Kľúčiková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0149/19 Aurélium - doprava Gymnázium Karola Štúra 17050197 K-BUS, Alžbeta Korbeličová 41887883 156,00 € 23.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 57,00 € 18.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 Aurélium - doprava Gymnázium Karola Štúra 17050197 Jozef Ježovič 44803273 110,00 € 17.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 modernizácia šk.dvora - II. časť Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 4 997,00 € 16.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 68,00 € 13.09.2019 18.09.2019 Faktúra
VO/0034/19 modernizácia škol. dvora -- stavebné práce II. časť Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 4 997,00 € 11.09.2019 24.09.2019 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0144/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,18 € 09.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 185,24 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 revízia telocvične Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 garážová brána Gymnázium Karola Štúra 17050197 BATEA-STAV 35739312 1 344,00 € 05.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 Železiarstvo Záleský 34678310 89,02 € 03.09.2019 10.09.2019 Faktúra