Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0053/22 | Učebnice španielskeho a anglického jazyka pre študentov - 6 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 83,52 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0101/22 | réžia za obedy v 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 119,70 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | dofinancovanie za obedy v 05 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,60 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/22 | príspevok zo SF za 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,80 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0049/22 | Hygienické potreby (toaletný papier, papierové utierky, sáčky, vrecia na smetie). | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0050/22 | Servis vchodových dverí do budovy školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 208,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0051/22 | Rastlinky - trvalky na výsadbu školského dvora. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské trvalky, s.r.o. | 47430567 | 310,32 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0099/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0048/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky hradené z POO SR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 684,50 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0097/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 684,50 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0047/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO SR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Littera s.r.o. | 33580511 | 195,00 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0095/22 | Ekotopfilm - Envirofilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 278,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0046/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0045/22 | Kancelársky nábytok do učebne. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0094/22 | školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0044/22 | Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 071,96 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |