Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0002/22 príspevok zo SF za 02 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 22,00 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 20,78 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 480,31 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 réžia za obedy v 02 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 115,50 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 dofinancovanie za obedy v 02 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,00 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 dodatočný členský príspevok Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 445,00 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 01.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 28.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 Tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 182,84 € 25.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 61,30 € 16.02.2022 21.02.2022 Faktúra
VO/0011/22 Hygienické potreby (papierové utierky ZZ LUX, Tento Economy toaletný papier). Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 61,30 € 14.02.2022 25.02.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0012/22 Tlačivá na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky + tlačivá na vysvedčenia. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 182,84 € 14.02.2022 25.02.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0028/22 lyžiarsky kurz Teracia + Kvarta Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 7 650,00 € 14.02.2022 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 269,90 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,05 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 523,39 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 podlahová hubica na vysávač Gymnázium Karola Štúra 17050197 Provysavače s.r.o. 10887598 16,71 € 08.02.2022 09.02.2022 Faktúra
VO/0009/22 Kompatibilný toner HP Q7553A 1 ks Originálny ink HP L0R95AE, No.913 A 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 177,70 € 07.02.2022 25.02.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0023/22 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 177,70 € 07.02.2022 21.02.2022 Faktúra