Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0021/22 Kopírovací papier A4 80g SKY COPY 100 bal. Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 420,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0049/22 Dezix - dezinfekčný prípravok na povrchy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mikrochem trade 35948655 167,90 € 24.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 Fieldmann FZD 5015-E Elektrický štiepkovač - projekt otvorená škola BSK" Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 215,90 € 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
VO/0018/22 Elekrický štiepkovač Fieldmann FZD 5015-E. Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 215,90 € 23.03.2022 25.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0019/22 Vysávač lístia FIELDMANNFZF 4050-E 1 ks, nožnice na konáre 3 ks, urýchľovač kompostu 1 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 104,19 € 23.03.2022 25.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0048/22 Vysávač lístia Fieldmann, nožnice na konáre, urýchlovač kompostu - projekt Otvorená škola BSK Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 104,19 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
VO/0017/22 Hygienické a toaletné potreby. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 133,86 € 18.03.2022 28.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0046/22 hygienické a toaletné potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 133,86 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
VO/0016/22 Dezinfekcia - Dezix - dezinfekčný prípravok na povrchy 10L 6 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mikrochem trade 35948655 167,90 € 16.03.2022 25.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0045/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 191,48 € 14.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 doplnenie kamerového systému Gymnázium Karola Štúra 17050197 DITIS 50232886 510,48 € 11.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 tonery do tlačiarní Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 415,80 € 10.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 čistiace utierky antibakteriálne Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 237,01 € 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
VO/0014/22 Čistiace utierky antibakteriálne. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 237,01 € 09.03.2022 21.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0022/22 Papierové utierky ZZ LUX, zelené 5000 ks (6 balíkov). Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 116,16 € 09.03.2022 04.04.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0039/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,85 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 popisovače + náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 134,75 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 143,37 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
VO/0013/22 Popisovače + náplne V-Board Master BeGreen + čistiace utierky na biele tabule. Cena spolu: 134,75 EUR s DPH Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 134,75 € 08.03.2022 09.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0015/22 Tonery do tlačiarne HP PageWide Pro MFP 477 dw a repasovaný toner do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdw. Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 415,80 € 08.03.2022 14.03.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka