Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0188/21 | Odborná prehliadka a skúška snímačov na únik plynu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | učebné pomôcky Erasmus+ fotoaparát + karta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 156,10 € | 20.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0066/21 | Učebné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Alza.sk | 36562939 | 1 156,10 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0074/21 | Kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0186/21 | Drevené sedenie GARAPA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 8 259,59 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0067/21 | Odborná prehliadka a skúška snímačov na únik plynu - pravidelná ročná revízia. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0069/21 | Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok na povrchy Dezix 10 L KAN pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mikrochem trade | 35948655 | 183,96 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0070/21 | Papierové ručníky skladané sivé pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner | 44413467 | 174,00 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0184/21 | Koberec New Orleans 26 bm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 818,86 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | servisná údržba RS plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,11 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0065/21 | Čistiace prostriedky a hygienické potreby. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 400,88 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0064/21 | Koberec New Orleans 285 (farba Julienne) 4 x 6,5 m do priestorov školy - Gymnázia K.Štúra Modra. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTERIER INVEST | 36190381 | 818,86 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0182/21 | revízia tlakových, plynových zariadení a nízkotlakovej kotolne. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 366,32 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | rekonštrukcia vstupných schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 3 139,18 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | učebnice 6 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 60,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | lampa do projektora | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 238,20 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | prehliadka - revízia plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0062/21 | Nákup učebníc pre študentov. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | preskoly.sk | 51692881 | 60,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |