Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0036/21 Objednávame si u Vás sedáky UNIVERZAL hotový v počte 5 ks na opravu školských stoličiek pre študentov Gymnázia K.Štúra Modra. Cena: 55,20.- EUR Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 55,20 € 02.09.2021 10.09.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0031/21 Objednávame si u Vás toaletný papier Tento Ekonomy 180 ks a papierové utierky ZZ KATRIN, biele 3 balíky pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. Cena celkom: 170,52 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 170,52 € 27.08.2021 07.09.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0122/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.08.2021 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 154,40 € 25.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 FA za vodu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 166,22 € 25.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 Výmena ističov v rozvádzačoch Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ing.Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK 41493982 752,78 € 18.08.2021 24.08.2021 Faktúra
VO/0030/21 Objednávame si u Vás 2 ks originálov ink tonerov HP L0R95AE, No.913A pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. Suma celkom: 154,40.- EUR Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 154,40 € 17.08.2021 07.09.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0118/21 Vypracovanie cenových ponúk - rozpočtu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Rosoft 44404905 132,00 € 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
VO/0029/21 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame výmenu ističov v rozvádzačoch (4 ks) v budove Gymnázia K.Štúra v Modre. Cena: 752,78.- EUR Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ing.Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK 41493982 752,78 € 12.08.2021 25.08.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0116/21 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 208,02 € 06.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,44 € 06.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 technik PO a BOZP za júl 2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 inštalácia kopírovacieho zariadenia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 84,00 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 163,80 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
VO/0028/21 Vypracovanie cenových ponúk Gymnázium Karola Štúra 17050197 Rosoft 44404905 132,00 € 29.07.2021 12.08.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0026/21 Objednávame si u vás prevedenie elektrovízie elektrických spotrebičov a ručného náradia v priestoroch budovy Gymnázia v Modre. Cena: 163,80 EUR s DPH Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 163,80 € 28.07.2021 12.08.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0024/21 V rámci plánu revízií na rok 2021 si u Vás objednávame pravidelnú kontrolu technického stavu telocvične a jej vybavenia na Gymnáziu Karola Štúra v Modre. Cena: 193,20 EUR Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 27.07.2021 12.08.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0025/21 Objednávame si u Vás odvoz zeminy po úprave školského dvora (oprava terasového schodiska) Gymnázia Karola Štúra v Modre. Cena: 156 EUR Gymnázium Karola Štúra 17050197 Milan Bednárik 33508445 156,00 € 27.07.2021 12.08.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0111/21 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 2,70 € 27.07.2021 29.07.2021 Faktúra