Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/22 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.11.2022 09.11.2022 Faktúra
VO/0107/22 Tlačivá 500 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 157,80 € 24.10.2022 02.11.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0108/22 Papierové utierky Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 127,80 € 24.10.2022 07.11.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0212/22 Dodávka a montáž PVC Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bozin, spol. s r.o. 34113533 11 976,50 € 18.10.2022 21.11.2022 Faktúra
VO/0105/22 Matematika - pracovný zošit Gymnázium Karola Štúra 17050197 LiberaTerra, s.r.o. 35927097 42,20 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0106/22 Účasť v rozvojovom programe Diamantová cena DofE Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 1 000,00 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0202/22 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 438,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 pracovné zošity pre ukrajincov Gymnázium Karola Štúra 17050197 LiberaTerra, s.r.o. 35927097 42,20 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 Rastliny, trvalky - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 228,24 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 Účasť na DofE Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 1 000,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 Prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 29,38 € 14.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 vodné, stočné. zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 195,47 € 14.10.2022 21.10.2022 Faktúra
VO/0102/22 Dodanie a montáž PVC krytiny v interiéri Gymnázia K.Štúra v Modre - doobjednanie prác naviac. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bozin, spol. s r.o. 34113533 4 023,60 € 12.10.2022 17.10.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0103/22 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky. Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 228,24 € 12.10.2022 19.10.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0197/22 Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 131,36 € 10.10.2022 21.10.2022 Faktúra
VO/0104/22 Tonery 5 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 438,00 € 07.10.2022 19.10.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0195/22 réžia za obedy v 09/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 194,60 € 07.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 dofinancovanie za obedy v 09/22 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 47,26 € 07.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFSF/0009/22 príspevok z SF za 09/22 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 27,80 € 07.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 379,71 € 07.10.2022 21.10.2022 Faktúra