Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0131/22 prenájom školskej jedálne január-jún 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 819,72 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
VO/0077/22 Edukačné publikácie z POO. Gymnázium Karola Štúra 17050197 FRAM Orsus CZ, v.o.s. 25848992 72,21 € 15.07.2022 23.08.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0068/22 Učebnice + pracovné zošity na výučbu nemeckého jazyka Wir alle 1. Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 311,20 € 14.07.2022 27.07.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0066/22 Údržba viacúčelového športového ihriska. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 1 010,77 € 13.07.2022 27.07.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0128/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,09 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 34,87 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 94,97 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
VO/0062/22 Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 34,87 € 08.07.2022 11.07.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0065/22 Prenájom školskej jedálne za obdobie január až jún 2022. Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 819,72 € 08.07.2022 20.07.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFSF/0006/22 príspevok zo SF za 06/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 19,60 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 307,24 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 dofinancovanie za obedy v 06/22 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 39,20 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 réžia za obedy v 06/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 102,90 € 07.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 04.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ2023. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 559,00 € 04.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 Debnenie a armovanie schodov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Radomír Pisoň 41490088 800,00 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 20,78 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,00 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
VO/0059/22 Školský nábytok. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 2 767,61 € 22.06.2022 22.06.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka