Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0238/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,55 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 212,78 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 réžia za obedy v 11/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 288,40 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 dofinancovanie za obedy v 11/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 70,04 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFSF/0011/22 príspevok zo SF za 11/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 41,20 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 564,49 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 ERASMUS+ ubytovanie stáž Taliansko Gymnázium Karola Štúra 17050197 ILGA HOTEL SSRL.UNIP 01697690343 1 000,00 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 160,00 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
VO/0118/22 Hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 212,78 € 06.12.2022 16.12.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0119/22 Kontrola a čistenie komínov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0230/22 prenájom kopírky KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 121,27 € 05.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 05.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 Oprava notebooku Gymnázium Karola Štúra 17050197 Michal Jáger 52439381 96,00 € 02.12.2022 07.12.2022 Faktúra
VO/0117/22 Oprava notebooku. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Michal Jáger 52439381 96,00 € 30.11.2022 02.12.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0227/22 Taburetka Kuba 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 Tuli.sk 45248451 208,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 Prenájom školskej jedálne za obdobie 9. - 12.2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 500,40 € 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
VO/0115/22 Prenájom školskej jedálne za obdobie 9. - 12.2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 500,40 € 25.11.2022 09.12.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0116/22 Taburetka Kuba 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 Tuli.sk 45248451 208,00 € 24.11.2022 09.12.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka