Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 866,52 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | 44,6 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,60 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,13 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 249,76 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 148,03 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,98 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 47,80 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | korková nástenka 90x120 - 2 ks, 60x90cm - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 44,16 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0020/18 | korková nástenka 90x120 - 2 ks, 60x90cm - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 40,00 € | 19.06.2018 | 19.06.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0021/18 | plechová tabuľa veľkosť 70x30 cm, názov: GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HAKOM | 36000124 | 22,00 € | 19.06.2018 | 19.06.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0088/18 | údržba - farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | O.P.O. EXPRES | 35708522 | 246,38 € | 19.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | pokládka PVC, nové obkladačky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELTECH GROUP SERVICE | 47373733 | 1 303,03 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | toner do LJ P 1005 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 10,37 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0018/18 | toner do XEROX PHASER 3020 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 18,50 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka |