Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/18 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO, s.r.o. | 46754661 | 127,58 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 547,45 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 125,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,71 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,75 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 252,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TennisFun | 2018016 | 610,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 967,73 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | tabuľa magnetická a korková nástenka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 74,16 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 53,65 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0042/18 | toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - čierny CF 410 x a modrý | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 140,00 € | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/18 | biela magnetická tabuľa 120 x 100 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 85,00 € | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0182/18 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 70,08 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | predplatné novín SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 201,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | predplatné novín PRAVDA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenská pošta | 36631124 | 162,66 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | odborná prehliadka snímačov plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |