Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/19 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | rastliny z projektu "Záhrada, ktorá učí" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 1 032,37 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | výmena PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 5 400,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | korkové tabule 120x90 cm - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 30,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0095/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 375,86 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | kompostér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 79,90 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,46 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | revízia el. spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 351,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,20 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,51 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,52 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tonery Brother | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 67,08 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | fixky Maxiflo | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 44,28 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | tonery do Brother DCP 9010 CN -čierny,žltý,purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 60,00 € | 05.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | revízia el. spotrebičov a ručného náradia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 390,00 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0085/19 | oprava a revízia HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 176,60 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |