Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210735 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
210734 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 653,76 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
210732 | vodoinstalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | WOODCOTE GROUP, s. r. o. | 31364951 | 16,13 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210731 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,80 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
210730 | HORIZON HT-30C UR322 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 60 273,60 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
210729 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,89 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
210733 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 340,80 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
210727 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 119,62 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210726 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 326,88 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210725 | Stravovacie poukazy 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 184,94 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210728 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210723 | spracovanie miezd 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 800,00 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210722 | členský poplatok SANET 10-12/2021 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 106 817,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
210712 | Zber a odvoz odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
210720 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 295,72 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210709 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 524,26 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210721 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 252,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210719 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,12 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210718 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,31 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
210710 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 83,40 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210716 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 304,82 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210705 | Prenájom rohoží 11.10.2021-07.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
210717 | poštovné 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,30 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
210711 | BOZP, PO 10-12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
210703 | 190.sk doména 23.11.2021-23.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
210704 | Angličtina vyššia úroveň B2 + interaktívny obsah UR233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 1 295,00 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
210713 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210714 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 537,34 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
210715 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 432,57 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |