Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 189,48 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210801 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,99 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210800 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,61 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210809 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 155,67 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210807 | spotreba plynu 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 380,15 € | 13.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
210803 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 580,54 € | 13.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
210788 | WD Disk ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 56,76 € | 09.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
210792 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 986,82 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210794 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 150,23 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210790 | prepravné služby BA-BB-BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 440,64 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210796 | telefon. poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,52 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210789 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 90,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210791 | údržba VT 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210786 | oprava - servis konvektomatu Rational | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 206,71 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210785 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 194,68 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210780 | prenájom kopírky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,14 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210787 | obsluha kotolne 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210795 | revízia výťahov povinná po 6r. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 1 782,19 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
210781 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 145,63 € | 07.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
210778 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 462,95 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
210782 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,13 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210784 | telefon. poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 101,09 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210779 | PHM 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 237,49 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
210776 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 332,40 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
210775 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 804,00 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
210777 | Antigénové certifikované výterové testy na COVID-19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 230,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
210771 | prenájom kopírky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 816,29 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
210772 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 88,91 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
210783 | údržba a opravy výťahov 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
210774 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,37 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |