Faktúra č. 230701

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230701
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 30.10.2023
  • Celková hodnota: 104,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0762/23
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0762/23 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 104,40 € 25.10.2023 03.11.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť