Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180218 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,40 € 13.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180213 poštovné 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 287,40 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180211 stravovacie poukazy 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 81,12 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180212 opravy - tlačiarenských strojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 88,80 € 13.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180225 predplatné - Civilná ochrana 2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 13.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180206 linoleum na linoryty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kreatívny raj, s.r.o. 47456094 175,00 € 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
180207 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 336,33 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180208 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 290,94 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180209 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 120,14 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180210 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gastro-max, s.r.o. 45339571 175,63 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180205 telef.poplatky 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 89,70 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180204 prenájom zvukovej techniky - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Martin Michálek AUDIO HM 46726373 60,00 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180200 spotreba plynu 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 745,48 € 09.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180201 spotreba EE 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 287,42 € 09.03.2018 09.04.2018 Faktúra
180202 výmena klapky TÚV - ÚR 69 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 105,40 € 09.03.2018 12.04.2018 Faktúra
180199 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 781,51 € 09.03.2018 02.05.2018 Faktúra
31180005 opravy - tlačiarenských strojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 4 928,50 € 09.03.2018 01.06.2018 Faktúra
180194 ISIC karty, známky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 8,60 € 08.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180196 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 576,29 € 08.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180195 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 34,68 € 08.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180198 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOHIPRES, spol. s r.o. 36249670 672,00 € 08.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180197 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 285,60 € 08.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180187 PHM 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 181,51 € 07.03.2018 20.03.2018 Faktúra
180192 telef.poplatky 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,00 € 07.03.2018 20.03.2018 Faktúra
180193 telef.poplatky 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.03.2018 20.03.2018 Faktúra
180189 prenájom rohoží 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 31,99 € 07.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180191 servis výťahov 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 07.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180190 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 220,44 € 07.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180188 údržba VT 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 07.03.2018 07.05.2018 Faktúra
31180004 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 14 211,67 € 07.03.2018 01.06.2018 Faktúra