Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180254 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 335,56 € 27.03.2018 10.04.2018 Faktúra
180255 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 283,62 € 27.03.2018 10.04.2018 Faktúra
180256 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 56,34 € 27.03.2018 10.04.2018 Faktúra
180258 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 162,00 € 27.03.2018 10.04.2018 Faktúra
180257 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RYBA Žilina, spol. s.r.o. 31563490 45,43 € 27.03.2018 10.04.2018 Faktúra
180251 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 9,90 € 27.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180252 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 65,69 € 27.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180250 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 158,96 € 26.03.2018 10.04.2018 Faktúra
22180013 komunálny odpad 2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 8 626,80 € 26.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180249 obsluha kotolne 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 23.03.2018 28.05.2018 Faktúra
180245 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 684,50 € 22.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180246 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 80,98 € 22.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180247 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 196,87 € 22.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180248 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 123,89 € 22.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180243 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,11 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180244 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 168,98 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180241 spracovanie miezd 02/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 585,00 € 21.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180239 okná 2 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TEAMPLAST, s.r.o. 47573392 2 011,71 € 21.03.2018 12.04.2018 Faktúra
180242 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOHIPRES, spol. s r.o. 36249670 810,00 € 21.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180240 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 518,84 € 21.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180234 seminár - obstarávanie potravín Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 25,00 € 20.03.2018 22.03.2018 Faktúra
180236 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 125,08 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180237 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 43,12 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180238 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 430,66 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180235 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 262,54 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180233 PHM 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 167,39 € 20.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180231 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 134,00 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180232 prehliadka Bratislavy - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TOUR4U, s.r.o. 36801658 328,00 € 19.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180230 spotreba vody 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 661,27 € 19.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180228 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOHIPRES, spol. s r.o. 36249670 810,00 € 19.03.2018 19.04.2018 Faktúra