Faktúry
Počet záznamov: 12303
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31180023 | grafický lis - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 825,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
31180024 | doska grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 649,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
31180025 | doprava grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 173,50 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180864 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180865 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 267,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180866 | PC zostava - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 551,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180863 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,84 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180860 | spracovanie miezd 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 605,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180861 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 516,00 € | 12.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
180859 | Stratégie - predplatné na časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
180856 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 144,00 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180857 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 100,82 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180858 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 243,46 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180855 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 10.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
180852 | spotreba EE 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 457,09 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
180853 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,50 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180854 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 180,72 € | 10.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
180849 | údržba VT 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 943,44 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180850 | telef.poplatky 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 110,93 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180846 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,38 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180847 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180851 | stavené práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 000,00 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
180845 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 09.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
180848 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 09.10.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
180844 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 204,92 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
180841 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 83,50 € | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
180839 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 014,72 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180843 | telef.poplatky 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,90 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
180840 | virtuálna knižnica 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
180842 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 174,00 € | 08.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |