Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190414 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 363,58 € 06.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190407 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 270,40 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190430 verejná správa - prístup 8.6.2019-7.6.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 03.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190415 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 961,27 € 03.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190405 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,00 € 03.05.2019 22.05.2019 Faktúra
190404 prenájom rohoží 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190406 likvidácia chemického odpadu - UR 9 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DETOX, s.r.o. 31582028 13 656,00 € 02.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190402 notebook - 15 ks - UR 189 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB TECH BB s.r.o. 36622524 6 960,00 € 02.05.2019 14.06.2019 Faktúra
190403 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 654,46 € 02.05.2019 15.07.2019 Faktúra
190393 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 84,00 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190395 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 69,30 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190396 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 527,93 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190397 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 276,29 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190394 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 123,67 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190398 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 62,88 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
190399 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 83,93 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
190400 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 152,32 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
190387 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KVIP s. r. o. 36315991 2 636,06 € 29.04.2019 29.04.2019 Faktúra
19/0018 PZP BA903RR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 198,02 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
190389 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 645,12 € 29.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190390 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 282,16 € 29.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190391 oprava/výmena motoru transportu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 2 004,00 € 29.04.2019 06.05.2019 Faktúra
190401 Tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 335,88 € 29.04.2019 15.05.2019 Faktúra
190388 spracovanie miezd 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 565,00 € 26.04.2019 02.05.2019 Faktúra
190376 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 289,86 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
190377 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. 31367941 1 518,00 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
190378 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OfficeLand, s.r.o 35843136 206,40 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
190374 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 144,00 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
190373 servisná podpora VIS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 152,10 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
190379 Materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagard: Hal, spol. s r.o. 50111990 1 645,18 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra