Faktúry
Počet záznamov: 11755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180397 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 444,29 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180398 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180399 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 735,02 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180400 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 610,90 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180401 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180402 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180393 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 154,28 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
180392 | poštovné 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 312,25 € | 15.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
180389 | spotreba plynu 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 817,46 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
180390 | BOZP, PO II.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 15.05.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
180391 | obsluha kotolne 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 15.05.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
180385 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,62 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
180386 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 392,80 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
180387 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 142,91 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
31180007 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 53,92 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
180377 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 241,16 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
180378 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,05 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
180379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 107,04 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
180380 | spotreba vody 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 047,63 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
180383 | preprava nábytku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Lechta - Autodoprava | 13990225 | 84,00 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
180381 | spotreba EE 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 560,86 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
180382 | virtuálna knižnica 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
180376 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 11.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180384 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 11.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
180375 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,62 € | 10.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
180367 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
180369 | PHM 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,74 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
180368 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,89 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
180374 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 404,58 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
180366 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |