Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180310 PHM 04/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 113,87 € 18.04.2018 07.05.2018 Faktúra
180320 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 718,08 € 18.04.2018 22.05.2018 Faktúra
180317 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 167,93 € 18.04.2018 23.05.2018 Faktúra
180318 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 26,74 € 18.04.2018 23.05.2018 Faktúra
180319 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 728,78 € 18.04.2018 25.05.2018 Faktúra
180314 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Luknár, s.r.o. 35944421 68,40 € 18.04.2018 28.05.2018 Faktúra
180305 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 119,29 € 17.04.2018 25.04.2018 Faktúra
180304 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 309,82 € 17.04.2018 25.04.2018 Faktúra
180306 spracovanie miezd 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 565,00 € 17.04.2018 02.05.2018 Faktúra
180308 likvidácia odpadu - plasty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 17.04.2018 23.05.2018 Faktúra
180309 likvidácia odpadu - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 17.04.2018 23.05.2018 Faktúra
180307 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 159,07 € 17.04.2018 25.05.2018 Faktúra
180294 poštovné 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 177,15 € 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
180300 skúšky elektrických zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 588,00 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
180301 skúšky elektrických zariadení - elektrorozvodňa Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 128,00 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
180302 skúšky elektrických zariadení - bleskozvody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 984,00 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
180295 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 241,20 € 16.04.2018 23.05.2018 Faktúra
180299 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 112,50 € 16.04.2018 23.05.2018 Faktúra
180296 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 745,42 € 16.04.2018 25.05.2018 Faktúra
180297 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 151,06 € 16.04.2018 25.05.2018 Faktúra
180298 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 361,02 € 16.04.2018 25.05.2018 Faktúra
180303 prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, I.Q 2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 142,56 € 16.04.2018 13.06.2018 Faktúra
180293 spotreba plynu 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 130,08 € 13.04.2018 20.04.2018 Faktúra
180292 pranie obrusov ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 16,00 € 13.04.2018 02.05.2018 Faktúra
180288 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 75,31 € 12.04.2018 20.04.2018 Faktúra
180289 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 153,84 € 12.04.2018 20.04.2018 Faktúra
180290 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 124,56 € 12.04.2018 20.04.2018 Faktúra
180291 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 140,24 € 12.04.2018 23.05.2018 Faktúra
180287 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 288,58 € 12.04.2018 07.06.2018 Faktúra
180283 spotreba vody 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 547,88 € 11.04.2018 19.04.2018 Faktúra