Faktúry
Počet záznamov: 12235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,30 € | 29.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
210021 | školenie - odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 36,01 € | 29.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
210024 | opravy - ND polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 38,76 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210022 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 123,65 € | 27.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
21/0006 | komunálny odpad 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
210015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,01 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210027 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210026 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 20,46 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,36 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210029 | VT - materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 52,80 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,35 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210005 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 32,33 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210004 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 38,18 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,24 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,56 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210032 | PHM 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 57,24 € | 20.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210011 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 624,87 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
200867 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 190,36 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
200864 | prenájom kopírky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 321,83 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
200870 | poštovné 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 934,10 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
200866 | údržba VT 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
200869 | stravovacie poukazy 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 245,12 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
210012 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210010 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
210009 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 978,71 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
210008 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 726,85 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
200863 | spotreba plynu 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 134,63 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
200862 | Zber a odvoz odpadu 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
210030 | opravy - polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 393,60 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |