Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200436 | Materiál na tvorbu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 52,10 € | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
200437 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 238,80 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
200434 | prenájom rohoží 15.6.2020-12.7.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,65 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
200433 | PHM 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,10 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
200431 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 75,43 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
200430 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 563,76 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
200429 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 096,98 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
200432 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 344,09 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
200428 | Stierače predné I40, I30PD, TUCSON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 29,38 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
200423 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
200426 | oprava strechy - UR 149 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 15 398,98 € | 17.07.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
200417 | Notebooky HP 290 G2 SFF i3-9100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 2 604,00 € | 16.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
200418 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 163,44 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200419 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 31,67 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200421 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200414 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,59 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200425 | dobropis k DF 200380, 200339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -70,99 € | 16.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
200422 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
200420 | spracovanie miezd 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 517,00 € | 16.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
200413 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,21 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200410 | časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200412 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200411 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 093,06 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200416 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 360,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200415 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200409 | poštovné 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 276,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200424 | spotreba plynu 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 168,01 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
200408 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 103,20 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200405 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 205,07 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
200404 | prenájom kopírky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,75 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |