Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210723 | spracovanie miezd 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 800,00 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210722 | členský poplatok SANET 10-12/2021 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 106 817,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210712 | Zber a odvoz odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210720 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 295,72 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210709 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 524,26 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210721 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 252,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210719 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,12 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210718 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,31 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210710 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 83,40 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210716 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 304,82 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210705 | Prenájom rohoží 11.10.2021-07.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210717 | poštovné 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,30 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210711 | BOZP, PO 10-12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210703 | 190.sk doména 23.11.2021-23.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210704 | Angličtina vyššia úroveň B2 + interaktívny obsah UR233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 1 295,00 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210713 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210714 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 537,34 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210715 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 432,57 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210706 | spotreba vody 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 321,96 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0029 | Poistenie majetku 1.12.2021-28.02.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210702 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 382,14 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210701 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 894,82 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210741 | Nový slovenský jazyk pre SŠ UR233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 152,00 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210698 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 283,44 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210700 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 245,20 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210707 | telefon. poplatky 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,72 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210699 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 159,72 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210692 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 427,57 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210696 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,00 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |