Faktúry
Počet záznamov: 12235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200756 | hydrantová hadica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 104,00 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
200755 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 130,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
200746 | športový materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 228,40 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
200748 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 325,44 € | 24.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
200747 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 290,96 € | 24.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
200751 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,40 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
200838 | Vianočná LED svetelná záclona | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi activity s.r.o. | 47543621 | 104,90 € | 24.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
200749 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 37,92 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
200750 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 32,74 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
20/0026 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
200745 | prenájom kostýmov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLONNICK spol. s r.o. | 47590556 | 192,00 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
200743 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
200744 | licencia - VIS 11/2020-10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 534,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
200742 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,28 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
200739 | Tlačiareň HP DesignJet T250 - UR 423 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 946,80 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
200741 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,06 € | 19.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
200752 | stravovacie poukazy 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
200737 | poygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 584,14 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
200740 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 13,71 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
200735 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 344,00 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
200730 | členský poplatok SANET IV.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
20/0025 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 28.09.2020-08.02.2021 - navýšenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 216,27 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
200729 | poštovné 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 233,65 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
200736 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,48 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
Z20017 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 7,60 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
Z20016 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 153,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
Z20015 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 260,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
Z20014 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 196,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
200724 | 190.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200738 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 230,34 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |