Faktúry
Počet záznamov: 12235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200731 | BOZP 10-12/2020, PO 10-12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
200725 | Adonit dash 3-pero - UR 347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 57,10 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
200723 | školenie šikanovanie na školách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 36,00 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
200727 | spracovanie miezd 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 643,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200726 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200734 | údržba a opravy výťahov 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
200728 | spotreba EE 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 095,92 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
200733 | spotreba vody 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 343,85 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
200732 | spotreba plynu 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 625,25 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
Z20018 | hudba pre soc. siete | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Epidemic Sound AB | 556781089901 | 13,00 € | 11.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
200717 | prenájom kopírky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200715 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 359,09 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200720 | Oprava stroja SEYPA 132-2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 122,40 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20/0024 | Poistenie majetku 01.12.2020-28.02.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200718 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 34,49 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200719 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,01 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200722 | korková tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200721 | Zber a odvoz odpadu 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200716 | Projektové práce pre investičný projekt Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 924,00 € | 10.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
200704 | Genius slúchadlá, kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 120,12 € | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
200705 | dobropis k DF 200704, VS 2204000669 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | -120,12 € | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
200713 | telef. poplatky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 111,52 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
200714 | telef. poplatky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,40 € | 06.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
200712 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 282,24 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200711 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 710,64 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200710 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 193,33 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200709 | Prenájom rohoží 05.10.2020-31.10.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
200699 | Materiál na tvorbu - UR 347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 98,50 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
200707 | školenie šikanovanie na školách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 36,00 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
200703 | Genius slúchadlá, kábel - UR 423 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 331,44 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |