Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200270 | spotreba plynu 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 918,89 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
200274 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,40 € | 16.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
200262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 496,19 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
200263 | projekty - rekonštrukcia COVP - zádržné FA112019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 1 538,40 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
200254 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,96 € | 14.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200261 | prenájom kopírky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 145,48 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200259 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200260 | PHM 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,77 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200257 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,87 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
200255 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,00 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
200258 | polygrafický materiál, doropis k fa 3100219718 z 18.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,62 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
200256 | polygrafický materiál, dobropis k fa 200256 VS 3100218964 z 10.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -1 807,20 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
200280 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6,00 € | 14.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
200281 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 593,65 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
200253 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 130,19 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200252 | záslepka kruhová - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 84,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200248 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 27,72 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200250 | údržba VT 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200251 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 88,62 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
Z20005 | alikvotná číastka správneho poplatku II. Q. 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 80,00 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200246 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 426,92 € | 03.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200244 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 265,04 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200243 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 105,22 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200247 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 606,24 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200242 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200241 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200249 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 626,55 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200245 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 16,92 € | 02.04.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
200233 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 241,86 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
200239 | zber a odvoz kuchynského odpadu 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 176,40 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |