Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210639 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 473,23 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210641 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210644 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 252,00 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210637 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,76 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210633 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,26 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210642 | oprava nepojazdného osobného výťahu TOV 320 kg Lavy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 26,66 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210638 | poradenstvo VO 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 150,00 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210635 | poštovné 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,70 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210636 | Prenájom rohoží 13.09.2021-10.10.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210634 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 6 180,00 € | 14.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,78 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210619 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 388,92 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210628 | spracovanie miezd 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210643 | ISIC kraty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 216,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210624 | spotreba vody 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 474,26 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210630 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 429,84 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210629 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 080,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210632 | čistiace a hygienické prostriedky UR324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 676,56 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210631 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 450,48 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210614 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 101,40 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210611 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210610 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 198,90 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210622 | Zber a odvoz odpadu 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210609 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 592,32 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 306,72 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210616 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 405,34 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210615 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 467,44 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210608 | Stravovacie poukazy 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 207,44 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210623 | údržba a opravy výťahov 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210626 | spotreba plynu 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 489,89 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |