Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210541 | prenájom kopírky 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 480,71 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210538 | MyQ podpora,aktualizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 103,20 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210545 | spotreba vody 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 882,56 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210542 | HDMI, batérie, gembird konektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 55,92 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210544 | opravy - výmena vody vo vykurovacom systéme | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 300,00 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210543 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210553 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,64 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210551 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 246,24 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210559 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 76,80 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210546 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 290,01 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210587 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 133,76 € | 21.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210534 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 48,60 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210540 | prenájom rohoží 16.08.2021-12.09.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,26 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210536 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 435,83 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0024 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2021 do 23.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,35 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210535 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 195,56 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210529 | Maliarský stojan ateliérový MONET | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 199,00 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210531 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,65 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210532 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 539,19 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210530 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 312,75 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210533 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,04 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210537 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 931,64 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210522 | predplatné Stratégie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 15.09.2021 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 210526 | pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 443,16 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210527 | poštovné 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,90 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210525 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 110,88 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210521 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 89,52 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210520 | smútočný veniec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210515 | Zber a odvoz odpadu 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |