Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191029 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,90 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
191030 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 369,61 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
191052 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 111,11 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
191054 | stravovacie poukazy 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,00 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
191055 | stravovacie poukazy 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 91,92 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
1100/19 | Objednávame u Vás toner do tlačiarní podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 354,40 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
1106/19 | Objednáam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 50,46 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1109/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
1105/19 | Objednávam zabezpečenie hygienických a sanitárnych pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 283,55 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
191023 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 480,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191021 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191024 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 228,85 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191049 | spotreba vody 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 895,82 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191050 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191051 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,49 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191022 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 215,58 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191045 | spotreba EE 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 452,48 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
191053 | údržba a opravy výťahov 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
1087/19 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Manažment školy.č.10/19 čz:372/19 =1150ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 40,02 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
1094/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 730,42 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |