Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22990

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z19019 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 139,76 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
Z19020 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 297,25 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
190980 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 87,12 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
190982 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 405,05 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
1044/19 objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Dane a účtovníctvo č.10/19 čz: 364/19 = 920ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 32,02 € 02.10.2019 08.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1054/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 102,96 € 02.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1060/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,30 € 02.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1068/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 106,24 € 02.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1045/19 Objednávame u Vás zalomenia a grafickú úprava časopisu 1.F. Manažer č.3/2019-Jeseň Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 132,00 € 02.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
190976 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 170,40 € 01.10.2019 09.10.2019 Faktúra
190977 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 424,28 € 01.10.2019 09.10.2019 Faktúra
190994 prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, IV.Q 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 142,56 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
1042/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,24 € 01.10.2019 08.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1053/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 74,25 € 01.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1062/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 194,80 € 01.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1066/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 80,40 € 01.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1086/19 Objednávame u Vás zabezpečenie licencie ESETEcdopint Antivirus pre 99 PC Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 908,00 € 01.10.2019 08.10.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1067/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 109,34 € 01.10.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190968 seminár - riaditeľ školy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 60,00 € 30.09.2019 30.09.2019 Faktúra
190969 brúsenie HSS nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 113,26 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra