Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1148/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 398,60 € 15.10.2019 05.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1141/19 Objednávame u Vás zabezepčenie dodania umývačky riadu do ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 3 828,00 € 15.10.2019 05.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
191044 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191046 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 319,27 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191047 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 283,55 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
1110/19 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 775,81 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1111/19 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 306,92 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1116/19 Objedávame u Vás laminovanie obálok Lamino lesklé 1+0 64x45cm 1. Nácvičné úlohy z matematiky 1.r. ZŠ čZ: 373/19 = 800ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 70,08 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1117/19 objedávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 894,10 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1121/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 84,74 € 14.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1122/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 113,47 € 14.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1125/19 Objednávame u Vás športové poháre a medaily na Medzinárodnú súťaž FUTSAL 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Champion s.r.o. 35726105 105,84 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1133/19 Objednávame časopis Friendship, 4x po 10 čísiel u Matilda Blahová - FLP. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Matilda Blahová - FLP 33621462 45,60 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1120/19 Objednávame u Vás výmenu sklenenej výplne na interiérových dverách Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo 17385971 58,00 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1123/19 Objednávame u Vás zabezpečenie servisu mot. vozidla Hyundai i30 BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 299,24 € 14.10.2019 17.10.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1135/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 500,52 € 14.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
191036 školné za I. semester Ducký Filip 2019/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 215,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191037 školné za I. semester Petrík Martin 2019/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 215,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191038 školné za I. semester Kožík Roman 2019/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 215,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191039 školné za I. semester Štefík Patrik 2019/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 215,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra