Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23189

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191004 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Monada-print, s.r.o. 47583428 720,00 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
190990 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Typografia plus, s.r.o 35930560 118,02 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
190993 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 88,44 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
190996 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,39 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
190998 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 258,08 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191002 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 151,50 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191005 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 194,80 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191006 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 74,25 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191008 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,30 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191009 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 102,96 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191010 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 74,25 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191011 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 55,98 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
190995 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 990,59 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
190999 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 127,06 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191000 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 171,17 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191001 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 121,68 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
191015 ESET Endpoint Antivirus do 5.9.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 908,00 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191003 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 89,05 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191020 údržba VT 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 990,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191012 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 298,67 € 07.10.2019 06.11.2019 Faktúra