Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191018 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,02 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
191019 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,89 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
1088/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,90 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1091/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 228,85 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1092/19 | Objednávam zabezpečenie otváraku na konzervy pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 75,92 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1102/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 423,75 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1108/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 22,47 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1089/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 146,17 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1090/19 | Objednávam zabezpečenie kompletného čistenia lapača tukov obsahujúceho jedlé oleje a tuky, ktorý patrí k objektu ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
191007 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
191004 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 720,00 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
190990 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Typografia plus, s.r.o | 35930560 | 118,02 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
190993 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,44 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
190996 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,39 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
190998 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 258,08 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
191002 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,50 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
191005 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,80 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
191006 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
191008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
191009 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,96 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |