Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23716

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0005/20 Seminár pre verejnú správu o archívnictve, organizovaný Neziskovou organizáciou Vesna, dňa 21.1.2020, pre Mgr. Silviu Kordošovú, v hodnote 39,99 eur. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 09.01.2020 21.01.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0012/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 37,68 € 09.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0013/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 88,66 € 09.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
191399 Scanner EPSON WorkForce DS-50000 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Comtec s.r.o. 36323951 1 560,00 € 08.01.2020 16.01.2020 Faktúra
191400 telef.poplatky 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 90,32 € 08.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0001/20 Objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Súkromne právo č.6/19 čz: 501/19 = 300ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 10,44 € 08.01.2020 09.01.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0002/20 Služby civilnej ochrany za druhý polrok 2019 od firmy Be-soft, a.s., č. zmluvy-201670/CO. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 324,00 € 08.01.2020 21.01.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0010/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 32,22 € 08.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0011/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 143,57 € 08.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0015/20 Objednávam odbornej zabezpečenie konzultácie k stravnému programu VIS pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 140,40 € 08.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0017/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 184,00 € 08.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0003/20 objedávame u Vás opravu stroja CTP hlbkové čistenie automatu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pacelt s.r.o. 44623127 387,60 € 08.01.2020 24.01.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
191394 oprava/náhradný diel CTP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 240,00 € 07.01.2020 16.01.2020 Faktúra
191395 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 225,67 € 07.01.2020 16.01.2020 Faktúra
191398 údržba VT 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 07.01.2020 16.01.2020 Faktúra
191404 PHM 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 156,74 € 07.01.2020 16.01.2020 Faktúra
191396 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 47,56 € 07.01.2020 16.01.2020 Faktúra
20/0001 PZP BL 119 RM od 9.1.2020 do 8.1.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 117,21 € 07.01.2020 24.01.2020 Faktúra
20/0003 havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2020 do 9.1.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 331,73 € 07.01.2020 24.01.2020 Faktúra
20/0002 PZP BA 840 RH od 1.1.2020 do 31.12.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 113,36 € 07.01.2020 24.01.2020 Faktúra