Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005/20 | Seminár pre verejnú správu o archívnictve, organizovaný Neziskovou organizáciou Vesna, dňa 21.1.2020, pre Mgr. Silviu Kordošovú, v hodnote 39,99 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0012/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 37,68 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0013/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,66 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191399 | Scanner EPSON WorkForce DS-50000 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Comtec s.r.o. | 36323951 | 1 560,00 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191400 | telef.poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,32 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0001/20 | Objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Súkromne právo č.6/19 čz: 501/19 = 300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 10,44 € | 08.01.2020 | 09.01.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0002/20 | Služby civilnej ochrany za druhý polrok 2019 od firmy Be-soft, a.s., č. zmluvy-201670/CO. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0010/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 32,22 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0011/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,57 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0015/20 | Objednávam odbornej zabezpečenie konzultácie k stravnému programu VIS pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 140,40 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0017/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,00 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0003/20 | objedávame u Vás opravu stroja CTP hlbkové čistenie automatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 387,60 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191394 | oprava/náhradný diel CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 240,00 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191395 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 225,67 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191398 | údržba VT 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191404 | PHM 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,74 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191396 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 47,56 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0001 | PZP BL 119 RM od 9.1.2020 do 8.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 117,21 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0003 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2020 do 9.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 331,73 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2020 do 31.12.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |