Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22990

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191038 školné za I. semester Kožík Roman 2019/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 215,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191039 školné za I. semester Štefík Patrik 2019/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 215,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191034 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191035 likvidácia odpadu - neobalové výrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191032 prenájom kopírky 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 51,60 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191033 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 163,00 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191040 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 423,75 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191041 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 84,00 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191048 spotreba plynu 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 438,50 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191043 spracovanie miezd 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 682,00 € 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
191042 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 84,15 € 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
1107/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 579,36 € 11.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1114/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 32,75 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1115/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 17,33 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1118/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 358,31 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1113/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 196,38 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1134/19 Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu, pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 126,00 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
191028 stolové lampy 2ks UR 293 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 79,30 € 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
191025 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 718,98 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191026 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 579,40 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra